info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03050053/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/05/2019
                Valor
                    R$ 2.160,00
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
                Programa Atividade
                    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
                Centro de Custo
                    MATERIAL PERMANENTE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE N 11.407.563000115/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    07.626.776/0001-60
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE140/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        22/10/2018
                    Data Publicação
                        13/07/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 1.311.775,59
                    Valor Total
                        R$ 659.807,30
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        341/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        17/12/2018
                    Vigência
                        17/12/2018 - 16/12/2019
                    Valor Total
                        R$ 26.184,38
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFTALMOSCOPIO | R$ 540,00 | 4,000000 | R$ 2.160,00 | 
| Total | R$ 2.160,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6613
                                                            Data: 03/06/2019
                                                            Valor: R$ 2.160,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE N 11.407.563000115/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 10695 | Data Emissão: 21/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 2.160,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 68973000 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.160,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190088705727 | Chave Acesso: 41190507626776000160550010000106951000000002 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OFTALMOSCOPIO | UNIDADE | 4.0000 | R$ 540,00 | R$ 2.160,00 | 
                                            Total Geral: R$ 2.160,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE N 11.407.563000115/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/06/2019 | 17060029 | R$ 2.160,00 | |
| Total | R$ 2.160,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        