info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03040620/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/04/2023
                Valor
                    R$ 2.421,45
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL ODONTOLÓGICO.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 412/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    35.474.953/0001-76
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22046-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        24/08/2022
                    Data Publicação
                        28/06/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 420.427,50
                    Valor Total
                        R$ 96.487,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0412/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        17/10/2022
                    Vigência
                        17/10/2022 - 16/10/2023
                    Valor Total
                        R$ 6.787,50
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOR, GEL TOPICO NEUTRO TIXOTRÓPICO, COM CONCENTRAÇÃO 2%, SABOR VARIADO, COM PH ENTRE 6 E 7, FRASCO COM 200 ML. | R$ 4,90 | 260,000000 | R$ 1.274,00 | 
| 2 | TAÇA DE BORRACHA. UTILIZADA PARA CONTRA-ÂNGULO. FABRICADO EM LÁTEX FLEXÍVEL E MACIO. | R$ 1,05 | 250,000000 | R$ 262,50 | 
| 3 | FLÚOR, GEL TIXOTRÓPICO CONTENDO FLUOR FOSFATO ACIDULADO 1,23%, PARA APLICAÇÃO EM 1 MINUTO COM PH ENTRE 3 E 4, SABOR TUTTI-FRUTTI OU MENTA. | R$ 4,75 | 55,000000 | R$ 261,25 | 
| 4 | FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL. MEDIDAS MÍNIMAS: 0,05X5MM. MALEÁVEL. ROLO COM 50 CM. | R$ 1,89 | 330,000000 | R$ 623,70 | 
| Total | R$ 2.421,45 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 7604
                                                            Data: 06/06/2023
                                                            Valor: R$ 989,95
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 412/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 2393 | Data Emissão: 06/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 989,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 989,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230038540386 | Chave Acesso: 23230635474953000176550010000023931958765621 | Chave Verific: 23230635474953000176550010000023931958765621 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLÚOR, GEL TIXOTRÓPICO CONTENDO FLUOR FOSFATO ACIDULADO 1,23%, PARA APLICAÇÃO EM 1 MINUTO COM PH ENTRE 3 E 4, SABOR TUTTI-FRUTTI OU MENTA. | FRASCO | 55.0000 | R$ 4,75 | R$ 261,25 | 
| 002 | TAÇA DE BORRACHA. UTILIZADA PARA CONTRA-ÂNGULO. FABRICADO EM LÁTEX FLEXÍVEL E MACIO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 1,05 | R$ 105,00 | 
| 003 | FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL. MEDIDAS MÍNIMAS: 0,05X5MM. MALEÁVEL. ROLO COM 50 CM. | ROLO | 330.0000 | R$ 1,89 | R$ 623,70 | 
                                            Total Geral: R$ 989,95                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 412/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/08/2023 | 24080078 | R$ 989,95 | |
| Total | R$ 989,95 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 08/11/2023 | 08110002 | R$ 1.431,50 | 
| Total | R$ 1.431,50 | ||
 
                        