info Empenho
Número
03040534/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 8.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 215/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE110/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2021
Data Publicação
09/08/2021
Valor Estimado
R$ 1.827.120,00
Valor Total
R$ 1.413.120,00
assignment Contrato
Número
0215/2022-SMS
Data Assinatura
13/06/2022
Vigência
13/06/2022 - 12/06/2023
Valor Total
R$ 77.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ATENOLOL, 50MG, COMPRIMIDO. R$ 0,07 120.000,000000 R$ 8.400,00
Total R$ 8.400,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6898
Data: 15/05/2023
Valor: R$ 8.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 215/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 1097909 Data Emissão: 28/04/2023 Doc. Ref.: 202304 Valor Bruto: R$ 8.400,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 8.400,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 28/04/2023 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141230108779504 Chave Acesso: 41230473856593000166550030010979091497758780 Chave Verific: Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ATENOLOL, 50MG, COMPRIMIDO. COMPRIMIDO 120000.0000 R$ 0,07 R$ 8.400,00
Total Geral: R$ 8.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 215/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 08/08/2023 08080037   R$ 8.400,00
Total R$ 8.400,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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