info Empenho
Número
03040272/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2017
Valor
R$ 35.382,07
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
EMPRENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E PECAS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 35.382,07 | 1,000000 | R$ 35.382,07 |
Total | R$ 35.382,07 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3603
Data: 05/04/2017
Valor: R$ 18.615,13
Descrição / Justificativa: EMPRENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E PECAS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO
Número: 023571992 | Data Emissão: 05/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 18.615,13 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.615,13 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 723629276 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 4584
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 16.766,94
Descrição / Justificativa: EMPRENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E PECAS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO
Número: 23893054 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 16.766,94 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.766,94 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 822809999 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 35.382,07
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPRENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E PECAS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO | 09/05/2017 | 09050064 | R$ 18.615,13 | |
Total | R$ 18.615,13 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 16.766,94 |
Total | R$ 16.766,94 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
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Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 16.766,94 |
Total | R$ 16.766,94 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
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Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
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Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 16.766,94 |
Total | R$ 16.766,94 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
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Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
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Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 16.766,94 |
Total | R$ 16.766,94 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
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Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 16.766,94 |
Total | R$ 16.766,94 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
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Descrição | Data | Valor |
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Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 16.766,94 |
Total | R$ 16.766,94 |