info Empenho
Número
03040205/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 650,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0052/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.191.620/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22038-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2022
Data Publicação
24/06/2022
Valor Estimado
R$ 397.392,00
Valor Total
R$ 111.168,00
assignment Contrato
Número
0052/2023-SMS
Data Assinatura
15/03/2023
Vigência
16/03/2023 - 15/03/2024
Valor Total
R$ 2.340,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CITALOPRAM, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. R$ 0,13 5.000,000000 R$ 650,00
Total R$ 650,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9319
Data: 23/06/2023
Valor: R$ 647,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0052/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 10212 Data Emissão: 27/04/2023 Doc. Ref.: 202304 Valor Bruto: R$ 647,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 647,40
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 27/04/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: BA
Nº do Protocolo de Autorização: 129231709412716 Chave Acesso: 29230436191620000100550010000102121002178539 Chave Verific: 29230436191620000100550010000102121002178539 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CITALOPRAM, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. COMPRIMIDO 4980.0000 R$ 0,13 R$ 647,40
Total Geral: R$ 647,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0052/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 10/08/2023 10080007   R$ 647,40
Total R$ 647,40
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE EMPENHO 28/06/2023 28060002 R$ 2,60
Total R$ 2,60
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