info Empenho
Número
03040203/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 12.790,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NIR 5C16, NAS LOCALIDADES DE LAGES/ PATOS/ÁGUA DOCE/ OITICICA/ ARACATIAÇU (MANHA/TARDE) PE22008-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.369.806/0001-12
library_books Licitação
Número
PE22008-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.225.297,88
Valor Total
R$ 1.931.631,36
assignment Contrato
Número
0120/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 581.644,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS VI. | R$ 9,90 | 1.292,000000 | R$ 12.790,80 |
Total | R$ 12.790,80 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6050 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NIR 5C16, NAS LOCALIDADES DE LAGES/ PATOS/ÁGUA DOCE/ OITICICA/ ARACATIAÇU (MANHA/TARDE) PE22008-SME | 09/05/2023 | 61 | R$ 11.444,40 | |
Total | R$ 11.444,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NIR 5C16, NAS LOCALIDADES DE LAGES/ PATOS/ÁGUA DOCE/ OITICICA/ ARACATIAÇU (MANHA/TARDE) PE22008-SME | 25/05/2023 | 25050065 | R$ 11.444,40 | |
Total | R$ 11.444,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 26/05/2023 | 26050010 | R$ 1.346,40 |
Total | R$ 1.346,40 |