info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03030049/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/03/2016
                Valor
                    R$ 2.970,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    00.466.084/0001-53
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP155/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/11/2015
                    Data Publicação
                        04/09/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 1.187.275,24
                    Valor Total
                        R$ 634.672,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        1552015-4
                    Data Assinatura
                        18/02/2016
                    Vigência
                        18/02/2016 - 18/02/2017
                    Valor Total
                        R$ 94.802,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGADOR DE ROUPAS | R$ 1,20 | 150,000000 | R$ 180,00 | 
| 2 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | R$ 3,10 | 150,000000 | R$ 465,00 | 
| 3 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | R$ 2,80 | 300,000000 | R$ 840,00 | 
| 4 | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | R$ 3,25 | 120,000000 | R$ 390,00 | 
| 5 | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | R$ 5,50 | 30,000000 | R$ 165,00 | 
| 6 | RODO DUPLO 30CM | R$ 3,10 | 300,000000 | R$ 930,00 | 
| Total | R$ 2.970,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5360
                                                            Data: 28/04/2016
                                                            Valor: R$ 2.970,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 20060 | Data Emissão: 28/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 2.970,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.970,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/04/2016 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160023327832 | Chave Acesso: 23160400466084000153550010000200601578045905 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREGADOR DE ROUPAS | PACOTE | 150.0000 | R$ 1,20 | R$ 180,00 | 
| 002 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | UNIDADE | 150.0000 | R$ 3,10 | R$ 465,00 | 
| 003 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | UNIDADE | 300.0000 | R$ 2,80 | R$ 840,00 | 
| 004 | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | UNIDADE | 120.0000 | R$ 3,25 | R$ 390,00 | 
| 005 | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | UNIDADE | 30.0000 | R$ 5,50 | R$ 165,00 | 
| 006 | RODO DUPLO 30CM | UNIDADE | 300.0000 | R$ 3,10 | R$ 930,00 | 
                                            Total Geral: R$ 2.970,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/09/2016 | 13090164 | R$ 2.970,00 | |
| Total | R$ 2.970,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        