info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03030028/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/03/2017
                Valor
                    R$ 5.560,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências de Convênios - União/Outros
                Programa Atividade
                    MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                         
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA - CONFORME PP 017/2016. MARCO.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    03.336.946/0001-11
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE017/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        12/09/2016
                    Data Publicação
                        15/06/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 4.481.650,16
                    Valor Total
                        R$ 2.926.897,39
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0172016-4
                    Data Assinatura
                        19/09/2016
                    Vigência
                        19/09/2016 - 03/04/2017
                    Valor Total
                        R$ 462.007,80
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | R$ 2,78 | 2.000,000000 | R$ 5.560,00 | 
| Total | R$ 5.560,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2469
                                                            Data: 24/03/2017
                                                            Valor: R$ 5.560,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA - CONFORME PP 017/2016. MARCO.
                                                        | Número: 485 | Data Emissão: 24/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 5.560,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.560,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170016868643 | Chave Acesso: 23170303336946000111550010000004850000004851 | Chave Verific: 23-1703-03.336.946/0001-11-55-001-000.000.485-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 5.560,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA - CONFORME PP 017/2016. MARCO. | 20/04/2017 | 20040040 | R$ 5.560,00 | |
| Total | R$ 5.560,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        