info Empenho
Número
03020007/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2022
Valor
R$ 3.070,42
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE138/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 289.624,12
Valor Total
R$ 182.763,92
assignment Contrato
Número
0090/2021-SMS
Data Assinatura
31/03/2021
Vigência
31/03/2021 - 29/05/2022
Valor Total
R$ 57.913,50

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. R$ 123,66 2,000000 R$ 247,32
2 CABO, PEÇA DE CABO UTP, CAT-5E, CAIXA COM 305 METROS. R$ 306,58 4,000000 R$ 1.226,32
3 PLACA MÃE LGA 1151 PARA DESKTOP. ESPECIFICAÇÕES: SOCKET 1151 COM SUPORTE APARA PROCESSADORES DA 7ª E 6ª GERAÇÃO. R$ 596,83 1,000000 R$ 596,83
4 PROCESSADOR 7ª GERAÇÃO, CACHE: 3MB; FREQUENCIA: 3.5GHZ, SOCKET LGA 1151. R$ 999,95 1,000000 R$ 999,95
Total R$ 3.070,42

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4898
Data: 08/04/2022
Valor: R$ 3.070,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 1160 Data Emissão: 07/04/2022 Doc. Ref.: 202204 Valor Bruto: R$ 3.070,42
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.070,42
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 07/04/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220020744085 Chave Acesso: 23220437990239000166550010000011601080520235 Chave Verific: 23220437990239000166550010000011601080520235 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CABO, PEÇA DE CABO UTP, CAT-5E, CAIXA COM 305 METROS. CAIXA 4.0000 R$ 306,58 R$ 1.226,32
002 BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. UNIDADE 2.0000 R$ 123,66 R$ 247,32
003 PLACA MÃE LGA 1151 PARA DESKTOP. ESPECIFICAÇÕES: SOCKET 1151 COM SUPORTE APARA PROCESSADORES DA 7ª E 6ª GERAÇÃO. UNIDADE 1.0000 R$ 596,83 R$ 596,83
004 PROCESSADOR 7ª GERAÇÃO, CACHE: 3MB; FREQUENCIA: 3.5GHZ, SOCKET LGA 1151. UNIDADE 1.0000 R$ 999,95 R$ 999,95
Total Geral: R$ 3.070,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 24/06/2022 24060100   R$ 3.070,42
Total R$ 3.070,42
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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