info Empenho
Número
03010802/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
03/01/2022
Valor
R$ 600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA), DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SUAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
AD064/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 108.000,00
Valor Total
R$ 108.000,00
assignment Contrato
Número
049/2021-SEDHAS
Data Assinatura
17/09/2021
Vigência
17/09/2021 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 324.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | R$ 600,00 | 1,000000 | R$ 600,00 |
Total | R$ 600,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1029
Data: 15/02/2022
Valor: R$ 300,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA), DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SUAS.
Número: 24803 | Data Emissão: 15/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 300,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 300,00 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 312466140 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Cód. Liquidação: 1330
Data: 24/02/2022
Valor: R$ 300,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA), DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SUAS.
Número: 24871 | Data Emissão: 24/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 300,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 300,00 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 272749478 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Total Geral: R$ 600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA), DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SUAS. | 10/03/2022 | 10030023 | R$ 300,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA), DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SUAS. | 10/03/2022 | 10030028 | R$ 300,00 | |
Total | R$ 600,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |