info Empenho
Número
02100411/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 7.643,66
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A 31 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA KDB0759 ,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 3 DA PP 050/2015.REF 10/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*50.693-**
library_books Licitação
Número
PP050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2015
Data Publicação
10/04/2015
Valor Estimado
R$ 795.697,57
Valor Total
R$ 284.995,65
assignment Contrato
Número
0502015-2
Data Assinatura
22/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 22/10/2020
Valor Total
R$ 459.160,34
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE | R$ 246,57 | 31,000000 | R$ 7.643,66 |
Total | R$ 7.643,66 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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13097 | DESP. REF. A 31 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA KDB0759 ,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 3 DA PP 050/2015.REF 10/2017. | 16/11/2017 | 240504 | R$ 6.657,39 | |
Total | R$ 6.657,39 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
DESP. REF. A 31 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA KDB0759 ,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 3 DA PP 050/2015.REF 10/2017. | 21/11/2017 | 21110028 | R$ 6.657,39 | |
Total | R$ 6.657,39 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/11/2017 | 01110090 | R$ 986,27 |
Total | R$ 986,27 |