info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02100011/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/10/2018
                Valor
                    R$ 420,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    FORTALECER AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS(EM PLASTICO) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE040/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        05/04/2018
                    Data Publicação
                        14/03/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 61.253,00
                    Valor Total
                        R$ 76.665,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        127/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        04/06/2018
                    Vigência
                        04/06/2018 - 04/06/2019
                    Valor Total
                        R$ 9.165,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE 50 ML | R$ 1,05 | 400,000000 | R$ 420,00 | 
| Total | R$ 420,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16443
                                                            Data: 10/12/2018
                                                            Valor: R$ 420,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS(EM PLASTICO) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 4306 | Data Emissão: 10/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 420,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 420,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180078909610 | Chave Acesso: 23181203562872000131550010000043061891745070 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 420,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 420,00 | 
| Total | R$ 420,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS(EM PLASTICO) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/02/2019 | 14020058 | R$ 420,00 | 
| Total | R$ 420,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        