info Empenho
Número
02090334/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 11.781,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LCF 3419, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS/CANTA GALO/MUTUCA/ITAPEMIRIM/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.273.749/0001-94
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
200/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2023
Valor Total
R$ 542.317,41
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,95 | 1.980,000000 | R$ 11.781,00 |
Total | R$ 11.781,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15163
Data: 24/10/2019
Valor: R$ 11.424,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LCF 3419, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS/CANTA GALO/MUTUCA/ITAPEMIRIM/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: 11 | Data Emissão: 24/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 11.424,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.424,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 38839 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: XKI7OFEW70RH | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1920.0000 | R$ 5,95 | R$ 11.424,00 |
Total Geral: R$ 11.424,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LCF 3419, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS/CANTA GALO/MUTUCA/ITAPEMIRIM/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 26/11/2019 | 26110017 | R$ 11.424,00 | |
Total | R$ 11.424,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120191 | R$ 357,00 |
Total | R$ 357,00 |