info Empenho
Número
02090176/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2019
Valor
R$ 243,64
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0027/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0027/2019-SESEC
Data Assinatura
12/08/2019
Vigência
12/08/2019 - 11/08/2020
Valor Total
R$ 243,64

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MINIMO 22CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA R$ 4,37 24,000000 R$ 104,88
2 RODO, EM ALUMINIO, BASE 50 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMINIO, MEDINDO 1,30 M, R$ 5,06 10,000000 R$ 50,60
3 VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M R$ 5,66 10,000000 R$ 56,60
4 SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL R$ 15,78 2,000000 R$ 31,56
Total R$ 243,64

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17097
Data: 21/11/2019
Valor: R$ 243,64
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0027/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA.
Número: 2881 Data Emissão: 21/11/2019 Doc. Ref.: 201911 Valor Bruto: R$ 243,64
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 243,64
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2019 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190076103936 Chave Acesso: 23191103336946000111550010000028811000036310 Chave Verific: 23-1911-03.336.946/0001-11-55-001-000.002.881-100. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MINIMO 22CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA UNIDADE 24.0000 R$ 4,37 R$ 104,88
002 RODO, EM ALUMINIO, BASE 50 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMINIO, MEDINDO 1,30 M, UNIDADE 10.0000 R$ 5,06 R$ 50,60
003 VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M UNIDADE 10.0000 R$ 5,66 R$ 56,60
004 SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL UNIDADE 2.0000 R$ 15,78 R$ 31,56
Total Geral: R$ 243,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0027/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA. 13/12/2019 13120225   R$ 243,64
Total R$ 243,64
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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