info Empenho
Número
02080127/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2021
Valor
R$ 2.181,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.347.734/0001-77
library_books Licitação
Número
PE147/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2021
Data Publicação
21/12/2020
Valor Estimado
R$ 271.999,40
Valor Total
R$ 149.245,00
assignment Contrato
Número
0256/2021-SMS
Data Assinatura
14/07/2021
Vigência
14/07/2021 - 13/07/2022
Valor Total
R$ 6.043,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BATERIA TIPO ALCALINA, REFERENCIA LR41, TENSAO (VOLTAGEM) 1,5V, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | R$ 6,25 | 60,000000 | R$ 375,00 |
2 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 18 X 24 CM, CAIXA COM 500 UNIDADES. | R$ 90,30 | 20,000000 | R$ 1.806,00 |
Total | R$ 2.181,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19795
Data: 09/11/2021
Valor: R$ 375,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 4777 | Data Emissão: 15/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 375,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 375,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210067227349 | Chave Acesso: 23211002347734000177550010000047771519039702 | Chave Verific: 23211002347734000177550010000047771519039702 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | BATERIA TIPO ALCALINA, REFERENCIA LR41, TENSAO (VOLTAGEM) 1,5V, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | EMBALAGEM | 60.0000 | R$ 6,25 | R$ 375,00 |
Cód. Liquidação: 16343
Data: 22/09/2021
Valor: R$ 1.806,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 4484 | Data Emissão: 26/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 1.806,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.806,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210054432225 | Chave Acesso: 23210802347734000177550010000044841708357862 | Chave Verific: 23210802347734000177550010000044841708357862 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 18 X 24 CM, CAIXA COM 500 UNIDADES. | CAIXA | 20.0000 | R$ 90,30 | R$ 1.806,00 |
Total Geral: R$ 2.181,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/12/2021 | 30120151 | R$ 375,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 04/11/2021 | 04110021 | R$ 1.806,00 | |
Total | R$ 2.181,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |