info Empenho
Número
02070071/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/07/2018
Valor
R$ 420,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS UMIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE040/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/04/2018
Data Publicação
14/03/2018
Valor Estimado
R$ 61.253,00
Valor Total
R$ 76.665,00
assignment Contrato
Número
127/2018-SMS
Data Assinatura
04/06/2018
Vigência
04/06/2018 - 04/06/2019
Valor Total
R$ 9.165,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE 50 ML R$ 1,05 400,000000 R$ 420,00
Total R$ 420,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9153
Data: 16/07/2018
Valor: R$ 420,00
Descrição / Justificativa:
Número: 3787 Data Emissão: 16/07/2018 Doc. Ref.: 201807 Valor Bruto: R$ 420,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 420,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2018 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180042938447 Chave Acesso: 23180703562872000131550010000037871139337860 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 420,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DO MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS UMIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). 10/10/2018 10100070   R$ 420,00
Total R$ 420,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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