info Empenho
Número
02070019/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/07/2015
Valor
R$ 55.740,58
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - MAIS EDUCACAO
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-9
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
30/06/2015 - 30/06/2016
Valor Total
R$ 582.899,62
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PARCK 1000ML | R$ 2,14 | 26.047,000000 | R$ 55.740,58 |
Total | R$ 55.740,58 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13849
Data: 11/08/2015
Valor: R$ 53.696,88
Descrição / Justificativa:
Número: 2333730 | Data Emissão: 11/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 53.696,88 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.696,88 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150043317620 | Chave Acesso: 23150810483444000260550010023337300023337305 | Chave Verific: 23-1508-10.483.444/0002-60-55-001-002.333.730-002. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 16461
Data: 14/09/2015
Valor: R$ 2.043,70
Descrição / Justificativa:
Número: 2376894 | Data Emissão: 14/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 2.043,70 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.043,70 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150050269611 | Chave Acesso: 23150910483444000260550010023768940023768947 | Chave Verific: 23-1509-10.483.444/0002-60-55-001-002.376.894-002. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 55.740,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - MAIS EDUCACAO | 07/10/2015 | 07100026 | R$ 2.043,70 | |
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - MAIS EDUCACAO | 31/08/2015 | 31080019 | R$ 53.696,88 | |
Total | R$ 55.740,58 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |