info Empenho
Número
02060005/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2023
Valor
R$ 1.520,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de equipamentos de informática, para atender a demanda do equipamento Centro do Turismo.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.980.220/0001-76
library_books Licitação
Número
DP22016-SECULT
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
28/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.934,00
Valor Total
R$ 1.934,00
assignment Contrato
Número
068/2022-SECULT
Data Assinatura
08/12/2022
Vigência
08/12/2022 - 08/12/2023
Valor Total
R$ 1.520,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ROTEADOR WIRELESS (SISTEMA MESH / KIT COM 3 UNIDADES). | R$ 760,00 | 2,000000 | R$ 1.520,00 |
Total | R$ 1.520,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8278
Data: 16/06/2023
Valor: R$ 1.520,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de equipamentos de informática, para atender a demanda do equipamento Centro do Turismo.
Número: 206 | Data Emissão: 16/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 1.520,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.520,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 0158355 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230041219582 | Chave Acesso: 23230636980220000176550010000002061502600506 | Chave Verific: 23230636980220000176550010000002061502600506 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ROTEADOR WIRELESS (SISTEMA MESH / KIT COM 3 UNIDADES). | KIT | 2.0000 | R$ 760,00 | R$ 1.520,00 |
Total Geral: R$ 1.520,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de equipamentos de informática, para atender a demanda do equipamento Centro do Turismo. | 07/07/2023 | 07070030 | R$ 1.520,00 | |
Total | R$ 1.520,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |