info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02060002/2023
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Global
                Data
                    02/06/2023
                Valor
                    R$ 2.302,80
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
                Centro de Custo
                    Material para Manutenção de Bens Imóveis
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção (areia grossa) destinado a atender as necessidades do SAAE.
                Função
                    Saneamento
                Subfunção
                    Saneamento Básico Urbano
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    04.221.555/0001-14
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE 22012-SAAE
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        22/09/2022
                    Data Publicação
                        12/08/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 105.775,95
                    Valor Total
                        R$ 45.595,44
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        088/2022
                    Data Assinatura
                        04/10/2022
                    Vigência
                        05/10/2022 - 03/10/2023
                    Valor Total
                        R$ 45.595,44
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Areia grossa | R$ 38,38 | 60,000000 | R$ 2.302,80 | 
| Total | R$ 2.302,80 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8886
                                                            Data: 26/06/2023
                                                            Valor: R$ 2.302,80
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção (areia grossa) destinado a atender as necessidades do SAAE.
                                                        | Número: 1302 | Data Emissão: 20/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 2.302,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.302,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230042093749 | Chave Acesso: 23230604221555000114550000000013021000130219 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Areia grossa | METRO CUBICO | 60.0000 | R$ 38,38 | R$ 2.302,80 | 
                                            Total Geral: R$ 2.302,80                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção (areia grossa) destinado a atender as necessidades do SAAE. | 29/06/2023 | 29060008 | R$ 2.302,80 | |
| Total | R$ 2.302,80 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        