info Empenho
Número
02050645/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 12.916,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NRB-5D42, NAS LOCALIDADES DE VARZEA REDONDA/VILA DOS ANJOS/ BONFIM/SOBRAL/ES C. SINHA SABOIA/ ESCOLA DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ ESCOLA RIBEIRO RAMOS (MANHA/TARDE) PE22007-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PE22007-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.577.530,88
Valor Total
R$ 1.447.816,32
assignment Contrato
Número
0112/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 497.664,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BONFIM III | R$ 7,20 | 1.794,000000 | R$ 12.916,80 |
Total | R$ 12.916,80 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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8194 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NRB-5D42, NAS LOCALIDADES DE VARZEA REDONDA/VILA DOS ANJOS/ BONFIM/SOBRAL/ES C. SINHA SABOIA/ ESCOLA DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ ESCOLA RIBEIRO RAMOS (MANHA/TARDE) PE22007-SME | 18/06/2024 | 334 | R$ 11.512,80 | |
Total | R$ 11.512,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NRB-5D42, NAS LOCALIDADES DE VARZEA REDONDA/VILA DOS ANJOS/ BONFIM/SOBRAL/ES C. SINHA SABOIA/ ESCOLA DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ ESCOLA RIBEIRO RAMOS (MANHA/TARDE) PE22007-SME | 04/07/2024 | 04070078 | R$ 11.512,80 | |
Total | R$ 11.512,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080092 | R$ 1.404,00 |
Total | R$ 1.404,00 |