info Empenho
Número
02050507/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2018
Valor
R$ 5.600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, MES DE MAIO, PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
RP022/2018-SECJ
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/04/2018
Data Publicação
24/04/2018
Valor Estimado
R$ 67.200,00
Valor Total
R$ 67.200,00
assignment Contrato
Número
2018050401SECJE
Data Assinatura
24/04/2018
Vigência
24/04/2018 - 24/04/2019
Valor Total
R$ 67.200,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | R$ 5.600,00 | 1,000000 | R$ 5.600,00 |
Total | R$ 5.600,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8665
Data: 18/07/2018
Valor: R$ 1.308,78
Descrição / Justificativa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, MES DE MAIO, PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Número: 11861 | Data Emissão: 18/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 1.308,78 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.308,78 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 663128358 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 1.308,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, MES DE MAIO, PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 02/08/2018 | 02080043 | R$ 1.308,78 | |
Total | R$ 1.308,78 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JAMYLE | 03/09/2018 | 03090073 | R$ 4.291,22 |
Total | R$ 4.291,22 |