info Empenho
Número
02050463/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 606,41
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição com instalação de equipamentos de consumo, necessários à vigilância do almoxarifado da proteção Social Básica - RECURSO ESTADUAL - Contrato 066/2022-SEDHAS; Licitação AD22008-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.167.868/0001-74
library_books Licitação
Número
AD22008-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 231.761,08
Valor Total
R$ 231.761,08
assignment Contrato
Número
066/2022-SEDHAS
Data Assinatura
23/09/2022
Vigência
23/09/2022 - 23/09/2023
Valor Total
R$ 231.761,08
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CABO DE REDE CAT 5E. | R$ 3,33 | 153,000000 | R$ 509,49 |
2 | CAIXA DE SOBREPOR PARA CFTV. | R$ 24,23 | 4,000000 | R$ 96,92 |
Total | R$ 606,41 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9325
Data: 29/06/2023
Valor: R$ 606,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição com instalação de equipamentos de consumo, necessários à vigilância do almoxarifado da proteção Social Básica - RECURSO ESTADUAL - Contrato 066/2022-SEDHAS; Licitação AD22008-SEDHAS.
Número: 524 | Data Emissão: 20/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 606,41 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 606,41 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 23074 | UF do Emitente: SC | |
Nº do Protocolo de Autorização: 342230136586774 | Chave Acesso: 42230626167868000174550010000005241762395559 | Chave Verific: 42230626167868000174550010000005241762395559 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CABO DE REDE CAT 5E. | METRO | 153.0000 | R$ 3,33 | R$ 509,49 |
002 | CAIXA DE SOBREPOR PARA CFTV. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 24,23 | R$ 96,92 |
Total Geral: R$ 606,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição com instalação de equipamentos de consumo, necessários à vigilância do almoxarifado da proteção Social Básica - RECURSO ESTADUAL - Contrato 066/2022-SEDHAS; Licitação AD22008-SEDHAS. | 30/11/2023 | 30110097 | R$ 606,41 | |
Total | R$ 606,41 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |