info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02050429/2016
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                                          
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/05/2016
                Valor
                    R$ 7.107,75
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL                                                                     
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E COFFE BREAK, DESTINADO AS FORMACOES PEDAGOGICA, REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAL
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Ensino Fundamental
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    21.859.914/0001-82
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP058/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        01/06/2015
                    Data Publicação
                        29/04/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 1.172.280,00
                    Valor Total
                        R$ 814.718,65
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0582015
                    Data Assinatura
                        01/06/2015
                    Vigência
                        02/06/2015 - 02/06/2016
                    Valor Total
                        R$ 814.718,65
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO II | R$ 14,51 | 3,000000 | R$ 43,53 | 
| 2 | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK | R$ 9,99 | 2,000000 | R$ 19,98 | 
| 3 | FORNECIMENTO DE LANCHE | R$ 5,99 | 1.176,000000 | R$ 7.044,24 | 
| Total | R$ 7.107,75 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9701
                                                            Data: 16/06/2016
                                                            Valor: R$ 7.107,75
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 21 | Data Emissão: 16/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 7.107,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.107,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160033586624 | Chave Acesso: 23160621859914000182550010000000210000000212 | Chave Verific: 23-1606-21.859.914/0001-82-55-001-000.000.021-000. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO II | UNIDADE | 3.0000 | R$ 14,51 | R$ 43,53 | 
| 002 | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK | UNIDADE | 2.0000 | R$ 9,99 | R$ 19,98 | 
| 003 | FORNECIMENTO DE LANCHE | UNIDADE | 1176.0000 | R$ 5,99 | R$ 7.044,24 | 
                                            Total Geral: R$ 7.107,75                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E COFFE BREAK, DESTINADO AS FORMACOES PEDAGOGICA, REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 06/07/2016 | 06070095 | R$ 7.107,75 | |
| Total | R$ 7.107,75 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||