info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02050285/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/05/2022
                Valor
                    R$ 19.800,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores 
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    16.902.612/0001-00
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE110/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/12/2021
                    Data Publicação
                        09/08/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 1.827.120,00
                    Valor Total
                        R$ 1.413.120,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0028/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        02/02/2022
                    Vigência
                        02/02/2022 - 20/10/2022
                    Valor Total
                        R$ 39.600,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,03 | 420.000,000000 | R$ 12.600,00 | 
| 2 | BESILATO DE ANLODIPINO, 5MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,02 | 360.000,000000 | R$ 7.200,00 | 
| Total | R$ 19.800,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8250
                                                            Data: 01/06/2022
                                                            Valor: R$ 13.471,20
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 23712 | Data Emissão: 31/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 13.471,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.471,20 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 31/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220033212688 | Chave Acesso: 23220516902612000100550010000237121055121010 | Chave Verific: 23220516902612000100550010000237121055121010 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 420000.0000 | R$ 0,03 | R$ 12.600,00 | 
| 002 | BESILATO DE ANLODIPINO, 5MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 43560.0000 | R$ 0,02 | R$ 871,20 | 
Cód. Liquidação: 13984
                                                            Data: 01/08/2022
                                                            Valor: R$ 6.328,80
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 24849 | Data Emissão: 27/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 6.328,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.328,80 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220047445187 | Chave Acesso: 23220716902612000100550010000248491498095709 | Chave Verific: 23220716902612000100550010000248491498095709 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BESILATO DE ANLODIPINO, 5MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 316440.0000 | R$ 0,02 | R$ 6.328,80 | 
                                            Total Geral: R$ 19.800,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/09/2022 | 23090079 | R$ 6.328,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/07/2022 | 27070055 | R$ 13.471,20 | |
| Total | R$ 19.800,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        