info Empenho
Número
02050283/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 24.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 378/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE134/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
19/11/2020
Valor Estimado
R$ 2.087.880,00
Valor Total
R$ 1.297.206,00
assignment Contrato
Número
0378/2021-SMS
Data Assinatura
28/09/2021
Vigência
28/09/2021 - 27/09/2022
Valor Total
R$ 98.960,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ACIDO ACETILSALICILICO, 100 MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,04 | 600.000,000000 | R$ 24.000,00 |
Total | R$ 24.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9884
Data: 13/06/2022
Valor: R$ 24.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 378/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 168620 | Data Emissão: 02/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 24.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.000,00 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131224753404530 | Chave Acesso: 31220611896538000142550010001686201862369025 | Chave Verific: 31220611896538000142550010001686201862369025 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ACIDO ACETILSALICILICO, 100 MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 600000.0000 | R$ 0,04 | R$ 24.000,00 |
Total Geral: R$ 24.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 378/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/07/2022 | 27070064 | R$ 24.000,00 | |
Total | R$ 24.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |