info Empenho
Número
02050240/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 11.500,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBL 0480, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/LAGOA DA CRUZ/SANTA RITA/MORRO BRANCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*13.233-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
170/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 774.467,01
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,99 | 1.920,000000 | R$ 11.500,80 |
Total | R$ 11.500,80 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8057
Data: 12/06/2023
Valor: R$ 10.542,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBL 0480, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/LAGOA DA CRUZ/SANTA RITA/MORRO BRANCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: 39 | Data Emissão: 12/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 10.542,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.542,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1760.0000 | R$ 5,99 | R$ 10.542,40 |
Total Geral: R$ 10.542,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBL 0480, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/LAGOA DA CRUZ/SANTA RITA/MORRO BRANCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 01/12/2023 | 01120082 | R$ 10.542,40 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBL 0480, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/LAGOA DA CRUZ/SANTA RITA/MORRO BRANCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 28/06/2023 | 28060036 | cancel | R$ 10.542,40 |
Total | R$ 10.542,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2023 | 01060185 | R$ 958,40 |
Total | R$ 958,40 |