info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02050175/2018
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    02/05/2018
                Valor
                    R$ 38.400,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                                         
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS , SOB DEMANDA, DE VEICULOS AUTOMOTORES COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ORGAOS/ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017.
                Função
                    Gestão Ambiental
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    12.028.750/0001-50
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP031/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        18/05/2017
                    Data Publicação
                        25/04/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 5.894.597,80
                    Valor Total
                        R$ 4.975.499,64
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        019/2017-SECOMP
                    Data Assinatura
                        11/08/2017
                    Vigência
                        11/08/2017 - 29/07/2019
                    Valor Total
                        R$ 1.500.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,80 | 8.000,000000 | R$ 38.400,00 | 
| Total | R$ 38.400,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14919
                                                            Data: 23/11/2018
                                                            Valor: R$ 23.812,80
                                                        Descrição / Justificativa: REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS , SOB DEMANDA, DE VEICULOS AUTOMOTORES COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ORGAOS/ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017.
                                                        | Número: 1603 | Data Emissão: 23/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 23.812,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.812,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: LPMV9BAM0UMH | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14922
                                                            Data: 23/11/2018
                                                            Valor: R$ 6.235,20
                                                        Descrição / Justificativa: REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS , SOB DEMANDA, DE VEICULOS AUTOMOTORES COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ORGAOS/ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017.
                                                        | Número: 1602 | Data Emissão: 23/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 6.235,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.235,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: RODPDAWOSYXD | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 30.048,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS , SOB DEMANDA, DE VEICULOS AUTOMOTORES COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ORGAOS/ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017. | 26/12/2018 | 26120004 | R$ 23.812,80 | |
| REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS , SOB DEMANDA, DE VEICULOS AUTOMOTORES COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ORGAOS/ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017. | 26/12/2018 | 26120003 | R$ 6.235,20 | |
| Total | R$ 30.048,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 05/12/2018 | 05120087 | R$ 8.352,00 | 
| Total | R$ 8.352,00 | ||
 
                        