info Empenho
Número
02050131/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 110.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP002/20-SEGET
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
11/12/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 524.615,58
Valor Total
R$ 524.615,58
assignment Contrato
Número
9A/2021-SEPLAG
Data Assinatura
10/12/2021
Vigência
10/12/2021 - 10/12/2022
Valor Total
R$ 524.615,58
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 110.000,00 | 1,000000 | R$ 110.000,00 |
Total | R$ 110.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7928
Data: 16/05/2022
Valor: R$ 41.072,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal).
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 41.072,48 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.072,48 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 10206
Data: 17/06/2022
Valor: R$ 46.757,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal).
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 46.757,95 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.757,95 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 87.830,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). | 29/07/2022 | 29070084 | R$ 46.757,95 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). | 15/06/2022 | 15060146 | R$ 41.072,48 | |
Total | R$ 87.830,43 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 19/07/2022 | 19070012 | R$ 22.169,57 |
Total | R$ 22.169,57 |