info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02050029/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/05/2016
                Valor
                    R$ 107.010,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL FARMACOLÓGICO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    07.484.373/0001-24
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE050/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/03/2016
                    Data Publicação
                        28/10/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 10.147.966,85
                    Valor Total
                        R$ 1.693.208,55
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        050201402
                    Data Assinatura
                        04/04/2016
                    Vigência
                        04/04/2016 - 04/04/2017
                    Valor Total
                        R$ 303.480,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECLOMETASONA DIPIRONATO 50MCG AEROSOL NASAL FRASCO COM 200 DOSES | R$ 16,90 | 300,000000 | R$ 5.070,00 | 
| 2 | CEFALEXINA 500MG | R$ 0,33 | 300.000,000000 | R$ 99.000,00 | 
| 3 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG | R$ 0,98 | 3.000,000000 | R$ 2.940,00 | 
| Total | R$ 107.010,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 7189
                                                            Data: 16/05/2016
                                                            Valor: R$ 99.000,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 45559 | Data Emissão: 16/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 99.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1643844103 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160025001413 | Chave Acesso: 26160507484373000124550010000455591000455590 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFALEXINA 500MG | CPR | 1500.0000 | R$ 66,00 | R$ 99.000,00 | 
Cód. Liquidação: 10076
                                                            Data: 03/06/2016
                                                            Valor: R$ 8.006,08
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 46086 | Data Emissão: 03/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 8.006,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1653371125 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.006,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160028274084 | Chave Acesso: 26160607484373000124550010000460861000460860 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BECLOMETASONA DIPIRONATO 50MCG AEROSOL NASAL FRASCO COM 200 DOSES | FRASCO | 300.0000 | R$ 16,90 | R$ 5.069,97 | 
| 002 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG | CPR | 2996.0300 | R$ 0,98 | R$ 2.936,11 | 
                                            Total Geral: R$ 107.006,08                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100068 | R$ 8.006,08 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/10/2016 | 06100047 | R$ 10.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/09/2016 | 12090084 | R$ 11.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/08/2016 | 04080061 | R$ 20.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/07/2016 | 06070176 | R$ 19.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/06/2016 | 21060026 | R$ 19.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/06/2016 | 22060054 | R$ 20.000,00 | |
| Total | R$ 107.006,08 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2016 | 01120018 | R$ 3,92 | 
| Total | R$ 3,92 | ||
 
                        