info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02040093/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/04/2018
                Valor
                    R$ 25.600,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                             
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    11.034.934/0001-60
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE084/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        09/11/2017
                    Data Publicação
                        28/09/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 10.008.780,00
                    Valor Total
                        R$ 4.725.211,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        049/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        01/03/2018
                    Vigência
                        22/03/2018 - 21/03/2019
                    Valor Total
                        R$ 64.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABAPENTINA 300MG | R$ 0,32 | 80.000,000000 | R$ 25.600,00 | 
| Total | R$ 25.600,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 7854
                                                            Data: 03/07/2018
                                                            Valor: R$ 25.536,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 209586 | Data Emissão: 27/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 25.536,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.536,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 20110001 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141180073007825 | Chave Acesso: 41180411034934000160550030002095861245664324 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 25.536,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2018 | 10100162 | R$ 25.536,00 | |
| Total | R$ 25.536,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 02/10/2018 | 02100020 | R$ 64,00 | 
| Total | R$ 64,00 | ||
 
                        