info Empenho
Número
02030049/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2023
Valor
R$ 5.095,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.082.105/0001-11
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
0392/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 69.520,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS R$ 3,34 1.200,000000 R$ 4.008,00
2 SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. R$ 4,35 250,000000 R$ 1.087,50
Total R$ 5.095,50

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
5670 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. 28/04/2023 2627   R$ 1.087,50
8574 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. 20/06/2023 2745   R$ 4.008,00
Total R$ 5.095,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. 16/08/2023 16080073   R$ 4.008,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°392/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. 11/07/2023 11070107   R$ 1.087,50
Total R$ 5.095,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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