info Empenho
Número
02030005/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2018
Valor
R$ 3.352,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
020-2017 SDHAS
Data Assinatura
27/09/2017
Vigência
27/09/2017 - 27/09/2018
Valor Total
R$ 85.963,41
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CLIPS 2/0 - GALVANIZADO | R$ 1,03 | 10,000000 | R$ 10,30 |
2 | CLIPS 4/0 - GALVANIZADO | R$ 1,74 | 10,000000 | R$ 17,40 |
3 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL | R$ 20,15 | 3,000000 | R$ 60,45 |
4 | PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - COR AMARELA | R$ 9,30 | 5,000000 | R$ 46,50 |
5 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 9,33 | 5,000000 | R$ 46,65 |
6 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 20,000000 | R$ 2.873,40 |
7 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 10,000000 | R$ 218,20 |
8 | PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO | R$ 8,00 | 10,000000 | R$ 80,00 |
Total | R$ 3.352,90 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2421 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DO SUAS | 20/03/2018 | 3259 | R$ 3.352,90 | |
Total | R$ 3.352,90 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DO SUAS | 27/03/2018 | 27030106 | R$ 3.352,90 | |
Total | R$ 3.352,90 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |