info Empenho
Número
02030002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2022
Valor
R$ 57.959,85
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD086/21-SCLT
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 262.480,00
Valor Total
R$ 262.480,00
assignment Contrato
Número
064/2021-SECULT
Data Assinatura
15/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/03/2023
Valor Total
R$ 328.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). R$ 57.959,85 1,000000 R$ 57.959,85
Total R$ 57.959,85

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5448
Data: 25/04/2022
Valor: R$ 44.388,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21
Número: 1225 Data Emissão: 25/04/2022 Doc. Ref.: 202204 Valor Bruto: R$ 44.388,37
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 44.388,37
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2022 N° do CGF do Emitente: 554 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 6kj5c3lrt Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). SERVIÇO 1.0000 R$ 44.388,37 R$ 44.388,37
Cód. Liquidação: 7102
Data: 19/05/2022
Valor: R$ 3.352,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21
Número: 1243 Data Emissão: 19/05/2022 Doc. Ref.: 202205 Valor Bruto: R$ 3.352,73
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.352,73
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2022 N° do CGF do Emitente: 554 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: njw5kh2of Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). SERVIÇO 1.0000 R$ 3.352,73 R$ 3.352,73
Cód. Liquidação: 8515
Data: 15/06/2022
Valor: R$ 10.218,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21
Número: 1275 Data Emissão: 15/06/2022 Doc. Ref.: 202206 Valor Bruto: R$ 10.218,75
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 10.218,75
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2022 N° do CGF do Emitente: 554 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: ipe5znb9s Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). SERVIÇO 1.0000 R$ 10.218,75 R$ 10.218,75
Total Geral: R$ 57.959,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21 08/07/2022 08070133   R$ 10.218,75
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21 20/05/2022 20050002   R$ 44.388,37
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA ESCOLA DE MÚSICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO 064/21 08/06/2022 08060007   R$ 3.352,73
Total R$ 57.959,85
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