info Empenho
Número
02020026/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 73.266,98
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201522
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 425.769,55
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AZITROMICINA 500MG | R$ 0,35 | 5.000,000000 | R$ 1.779,50 |
2 | HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | R$ 2,11 | 800,000000 | R$ 1.694,48 |
3 | FLUCONAZOL 150MG | R$ 0,14 | 5.000,000000 | R$ 745,00 |
4 | AMOXICILINA 500MG | R$ 0,11 | 60.000,000000 | R$ 6.840,00 |
5 | PREDINISONA 20MG | R$ 0,10 | 80.000,000000 | R$ 8.608,00 |
6 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | R$ 0,03 | 800.000,000000 | R$ 28.000,00 |
7 | AMOXICILINA 50MG/ML CX C/ 50 FR X 150ML | R$ 3,20 | 8.000,000000 | R$ 25.600,00 |
Total | R$ 73.266,98 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
972 | 16/02/2017 | 480123 | R$ 7.543,96 | ||
1797 | 16/03/2017 | 481595 | R$ 25.600,00 | ||
1798 | 16/03/2017 | 481804 | R$ 27.993,00 | ||
2299 | 10/03/2017 | 483728 | R$ 10.348,18 | ||
3993 | 10/04/2017 | 490365 | R$ 1.694,48 | ||
Total | R$ 73.179,62 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2017 | 16060152 | R$ 1.694,48 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/04/2017 | 20040179 | R$ 53.593,00 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/04/2017 | 20040177 | R$ 10.348,18 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31/03/2017 | 31030019 | R$ 7.543,96 | |
Total | R$ 73.179,62 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110007 | R$ 87,36 |
Total | R$ 87,36 |