info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02020006/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/02/2017
                Valor
                    R$ 6.910,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    67.729.178/0002-20
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE050/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/03/2016
                    Data Publicação
                        28/10/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 10.147.966,85
                    Valor Total
                        R$ 1.693.208,55
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0502015163
                    Data Assinatura
                        04/04/2016
                    Vigência
                        04/04/2016 - 04/04/2017
                    Valor Total
                        R$ 35.221,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGOXINA 0,25MG | R$ 0,03 | 10.000,000000 | R$ 380,00 | 
| 2 | HYPLEX B CX. C/ 100AMP X 2ML IM/IV | R$ 0,72 | 500,000000 | R$ 360,00 | 
| 3 | ALDOSTERIN 25MG | R$ 0,12 | 50.000,000000 | R$ 6.170,00 | 
| Total | R$ 6.910,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2105
                                                            Data: 15/03/2017
                                                            Valor: R$ 6.530,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 396189 | Data Emissão: 15/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 6.530,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1728620753 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.530,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172484922880 | Chave Acesso: 31170367729178000220550010003961891402616018 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 3408
                                                            Data: 12/04/2017
                                                            Valor: R$ 380,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 399634 | Data Emissão: 12/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1735858751 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172505041290 | Chave Acesso: 31170367729178000220550010003996341139131147 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                            Total Geral: R$ 6.910,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/05/2017 | 19050108 | R$ 380,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/04/2017 | 27040020 | R$ 6.530,00 | |
| Total | R$ 6.910,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        