info Empenho
Número
02010254/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2017
Valor
R$ 30.580,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP - CONFORME PP 017/2016
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
0172016-4
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 03/04/2017
Valor Total
R$ 462.007,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | R$ 2,78 | 11.000,000000 | R$ 30.580,00 |
Total | R$ 30.580,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 292
Data: 31/01/2017
Valor: R$ 30.580,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP - CONFORME PP 017/2016
Número: 458 | Data Emissão: 16/01/2017 | Doc. Ref.: 201701 | Valor Bruto: R$ 30.580,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.580,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/01/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 231701033369460 | Chave Acesso: 23170103336946000111550030000004580000004582 | Chave Verific: 23-1701-03.336.946/0001-11-55-003-000.000.458-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 30.580,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP - CONFORME PP 017/2016 | 20/04/2017 | 20040056 | R$ 16.680,00 | |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP - CONFORME PP 017/2016 | 24/02/2017 | 24020009 | R$ 13.900,00 | |
Total | R$ 30.580,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |