info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02010034/2023
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    02/01/2023
                Valor
                    R$ 3.370,51
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    Serviços de Comunicação e Telecomunicação
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de telefonia para os setores administrativos do SAAE de Sobral.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    02.558.157/0001-62
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        ADESÃO 004/19
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        06/02/2019
                    Data Publicação
                        02/01/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 88.465,44
                    Valor Total
                        R$ 88.465,44
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        001/2019
                    Data Assinatura
                        06/02/2019
                    Vigência
                        06/02/2019 - 06/02/2025
                    Valor Total
                        R$ 641.353,92
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de telefonia móvel | R$ 7.372,12 | 1,000000 | R$ 3.370,51 | 
| Total | R$ 3.370,51 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3074
                                                            Data: 17/02/2023
                                                            Valor: R$ 3.370,51
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de telefonia para os setores administrativos do SAAE de Sobral.
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.370,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.370,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0856412218 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 3.370,51                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de telefonia para os setores administrativos do SAAE de Sobral. | 28/03/2023 | 28030002 | R$ 3.370,51 | |
| Total | R$ 3.370,51 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        