info Empenho
Número
01120783/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2021
Valor
R$ 7.660,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKX 8554, NAS LOCALIDADES DE PULGA DE LEITE/SACO DO PAJÉ/LAGES DO PAJÉ/SACO DO PAJÉ/RAJADA/BOIS/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
191/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 422.876,16
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 3,99 | 1.920,000000 | R$ 7.660,80 |
Total | R$ 7.660,80 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
24183 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKX 8554, NAS LOCALIDADES DE PULGA DE LEITE/SACO DO PAJÉ/LAGES DO PAJÉ/SACO DO PAJÉ/RAJADA/BOIS/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 28/12/2021 | 133 | R$ 4.979,52 | |
Total | R$ 4.979,52 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120245 | R$ 2.681,28 |
Total | R$ 2.681,28 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 4.979,52 |
Total | R$ 4.979,52 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKX 8554, NAS LOCALIDADES DE PULGA DE LEITE/SACO DO PAJÉ/LAGES DO PAJÉ/SACO DO PAJÉ/RAJADA/BOIS/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 01/11/2022 | 01110104 | R$ 4.979,52 |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKX 8554, NAS LOCALIDADES DE PULGA DE LEITE/SACO DO PAJÉ/LAGES DO PAJÉ/SACO DO PAJÉ/RAJADA/BOIS/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 09/02/2022 | 09020067 | R$ 4.979,52 |
Ajuste de retenção. Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 4.979,52 | |
Total | R$ 4.979,52 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |