info Empenho
Número
01110748/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2022
Valor
R$ 102.662,54
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.485.352/0001-06
library_books Licitação
Número
PE177/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/04/2022
Data Publicação
22/10/2021
Valor Estimado
R$ 7.764.510,71
Valor Total
R$ 7.269.501,36
assignment Contrato
Número
0144/2022-SMS
Data Assinatura
29/04/2022
Vigência
29/04/2022 - 29/10/2025
Valor Total
R$ 35.351.363,98
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 102.662,54 | 1,000000 | R$ 102.662,54 |
Total | R$ 102.662,54 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25011
Data: 26/12/2022
Valor: R$ 87.627,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 17162 | Data Emissão: 23/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 87.627,32 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 87.627,32 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 23/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 22670368 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 87.627,32 | R$ 87.627,32 |
Total Geral: R$ 87.627,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025. | 28/12/2022 | 28120235 | R$ 87.627,32 | |
Total | R$ 87.627,32 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Anulação parcial de empenho. | 29/12/2022 | 29120004 | R$ 15.035,22 |
Total | R$ 15.035,22 |