info Empenho
Número
01110614/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 406,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.529.705/0001-21
library_books Licitação
Número
PP017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/04/2017
Data Publicação
20/03/2017
Valor Estimado
R$ 899.327,19
Valor Total
R$ 592.377,60
assignment Contrato
Número
069/2017
Data Assinatura
11/07/2017
Vigência
18/07/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 76.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DISCO RIGIDO INTERNO 1.0TB SATA 3.0 GB/S ARMAZENAMENTO 1.0TB 8MB | R$ 406,44 | 1,000000 | R$ 406,44 |
Total | R$ 406,44 |
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15770
Data: 22/12/2017
Valor: R$ 406,44
Descrição / Justificativa:
Número: 042 | Data Emissão: 22/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 406,44 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 406,44 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170078077257 | Chave Acesso: 23171225529705000121550010000000421821488958 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 406,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 406,44 |
Total | R$ 406,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. | 18/01/2018 | 18010110 | R$ 406,44 |
Total | R$ 406,44 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |