info Empenho
Número
01110451/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2016
Valor
R$ 6.265,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JMC 9739-CE NAS LOCALIDADES DE BOQUEIRaO/FAZ. ALOISIO DIAS/CAMPO PORTUGUESA/BIFUCARcaO GAMELEIRA/SANTA ROSA/FAZ. Ze LEITEIRO/COHAB III/LYSIA PIMENTEL (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.580.751/0001-03
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-104
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 11/12/2016
Valor Total
R$ 101.722,56
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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21902 | 02/12/2016 | 174 | R$ 6.265,52 | ||
Total | R$ 6.265,52 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 6.265,52 |
Total | R$ 6.265,52 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JMC 9739-CE NAS LOCALIDADES DE BOQUEIRaO/FAZ. ALOISIO DIAS/CAMPO PORTUGUESA/BIFUCARcaO GAMELEIRA/SANTA ROSA/FAZ. Ze LEITEIRO/COHAB III/LYSIA PIMENTEL (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015 | 23/01/2017 | 23010019 | R$ 6.265,52 |
Total | R$ 6.265,52 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |