info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01110408/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/11/2023
                Valor
                    R$ 14.045,40
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
                Programa Atividade
                    GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
                Centro de Custo
                    LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PAR-0C33, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ APRAZÍVEL/ PEDRA DE FOGO/ TORTO/ RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PE22010-SME.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Educação Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    30.537.119/0001-69
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22010-SME
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        15/07/2022
                    Data Publicação
                        24/03/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 6.384.579,84
                    Valor Total
                        R$ 3.186.236,16
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0133/2022-SME
                    Data Assinatura
                        01/08/2022
                    Vigência
                        01/08/2022 - 01/02/2026
                    Valor Total
                        R$ 719.124,48
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA III | R$ 4,59 | 3.060,000000 | R$ 14.045,40 | 
| Total | R$ 14.045,40 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 20348
                                                            Data: 14/12/2023
                                                            Valor: R$ 13.733,28
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PAR-0C33, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ APRAZÍVEL/ PEDRA DE FOGO/ TORTO/ RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PE22010-SME.
                                                        | Número: 93 | Data Emissão: 11/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 13.733,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.733,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 40539 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ak4drbmfejys5tgq79whu3oipn8 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA III | QUILOMETRO | 2992.0000 | R$ 4,59 | R$ 13.733,28 | 
                                            Total Geral: R$ 13.733,28                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120456 | R$ 312,12 | 
| Total | R$ 312,12 | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 13.733,28 | 
| Total | R$ 13.733,28 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PAR-0C33, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ APRAZÍVEL/ PEDRA DE FOGO/ TORTO/ RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PE22010-SME. | 20/02/2024 | 20020045 | R$ 13.733,28 | 
| Total | R$ 13.733,28 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        