info Empenho
Número
01100724/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 8.424,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYL 4855, NAS LOCALIDADES DE GROSSOS/SANTO REIS/POÇO DAS PEDRA/AGUAS MORTAS/TAPERUABA. (MANHA/TARDE/NOITE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.259.663/0001-96
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
198/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 357.696,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 2,70 | 3.120,000000 | R$ 8.424,00 |
Total | R$ 8.424,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21006
Data: 23/11/2021
Valor: R$ 6.696,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYL 4855, NAS LOCALIDADES DE GROSSOS/SANTO REIS/POÇO DAS PEDRA/AGUAS MORTAS/TAPERUABA. (MANHA/TARDE/NOITE) PP010/2018.
Número: 48 | Data Emissão: 23/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 6.696,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.696,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 38890 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ajie6dusv | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | UNIDADE | 2480.0000 | R$ 2,70 | R$ 6.696,00 |
Total Geral: R$ 6.696,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO DE EMPENHO ESTIMADO JÁ LIQUIDADO | 03/11/2021 | 03110142 | R$ 1.728,00 |
Total | R$ 1.728,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 6.696,00 |
Total | R$ 6.696,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYL 4855, NAS LOCALIDADES DE GROSSOS/SANTO REIS/POÇO DAS PEDRA/AGUAS MORTAS/TAPERUABA. (MANHA/TARDE/NOITE) PP010/2018. | 24/02/2022 | 24020053 | R$ 6.696,00 |
Total | R$ 6.696,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |