info Empenho
Número
01100191/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2019
Valor
R$ 8.597,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA DVT 2966, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/TANQUES/SÃO JOÃO/AGUA BRANCA/CROATÁ/SÍTIO JARDIM. (MANHÃ/TARDE).PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0702/2019-SME
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2021
Valor Total
R$ 207.728,64
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JORDÃO I | R$ 4,48 | 1.919,062500 | R$ 8.597,40 |
Total | R$ 8.597,40 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16477
Data: 19/11/2019
Valor: R$ 8.597,40
Descrição / Justificativa: REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA DVT 2966, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/TANQUES/SÃO JOÃO/AGUA BRANCA/CROATÁ/SÍTIO JARDIM. (MANHÃ/TARDE).PP004/2019.
Número: 57 | Data Emissão: 19/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 8.597,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.597,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 59440 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: M1RHFUZOGJYX | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JORDÃO I | UNIDADE | 1919.0625 | R$ 4,48 | R$ 8.597,40 |
Total Geral: R$ 8.597,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA DVT 2966, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/TANQUES/SÃO JOÃO/AGUA BRANCA/CROATÁ/SÍTIO JARDIM. (MANHÃ/TARDE).PP004/2019. | 16/12/2019 | 16120002 | R$ 8.597,40 | |
Total | R$ 8.597,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |