info Empenho
Número
01100114/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2019
Valor
R$ 5.353,04
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIB 6266, NAS LOCALIDADES DE PIRAJA/FLORES/SANTA ROSA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.389.195/0001-74
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
130/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 224.421,12
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 2,42 | 2.212,000000 | R$ 5.353,04 |
Total | R$ 5.353,04 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16565
Data: 19/11/2019
Valor: R$ 4.675,44
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIB 6266, NAS LOCALIDADES DE PIRAJA/FLORES/SANTA ROSA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: 32 | Data Emissão: 19/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 4.675,44 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.675,44 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 38543 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BS4MG6PHA6MW | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | UNIDADE | 1932.0000 | R$ 2,42 | R$ 4.675,44 |
Total Geral: R$ 4.675,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIB 6266, NAS LOCALIDADES DE PIRAJA/FLORES/SANTA ROSA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 29/11/2019 | 29110194 | R$ 4.675,44 | |
Total | R$ 4.675,44 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120187 | R$ 677,60 |
Total | R$ 677,60 |