info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01090758/2016
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                                          
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/09/2016
                Valor
                    R$ 1.761,20
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências de Convênios - União/Outros
                Programa Atividade
                    MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                              
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE043/2014 - PNAC
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.360.680/0001-08
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE043/2014
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        20/05/2015
                    Data Publicação
                        22/12/2014
                    Valor Estimado
                        R$ 6.916.798,00
                    Valor Total
                        R$ 4.684.617,07
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0432014-4-2
                    Data Assinatura
                        16/06/2015
                    Vigência
                        02/07/2015 - 02/07/2016
                    Valor Total
                        R$ 267.783,80
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL PCT DE 01KG E FARDOS DE 10 KG | R$ 2,59 | 680,000000 | R$ 1.761,20 | 
| Total | R$ 1.761,20 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 18332
                                                            Data: 20/10/2016
                                                            Valor: R$ 1.761,20
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 002071 | Data Emissão: 20/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 1.761,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.761,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160060600270 | Chave Acesso: 23161010360680000108550010000020710000020718 | Chave Verific: 23-1610-10.360.680/0001-08-55-001-000.002.071-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 1.761,20                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE043/2014 - PNAC | 16/12/2016 | 16120034 | R$ 1.761,20 | |
| Total | R$ 1.761,20 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        