info Empenho
Número
01090754/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2016
Valor
R$ 44.940,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-18-21/2
Data Assinatura
12/02/2016
Vigência
17/02/2016 - 17/02/2017
Valor Total
R$ 508.905,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO | R$ 8,40 | 5.350,000000 | R$ 44.940,00 |
Total | R$ 44.940,00 |
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17524
Data: 03/10/2016
Valor: R$ 44.940,00
Descrição / Justificativa:
Número: 002799 | Data Emissão: 03/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 44.940,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.940,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160056478469 | Chave Acesso: 23161003562872000131550010000027990000027992 | Chave Verific: 23-1610-03.562.872/0001-31-55-001-000.002.799-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO | KILOGRAMA | 5350.0000 | R$ 8,40 | R$ 44.940,00 |
Total Geral: R$ 44.940,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 44.940,00 |
Total | R$ 44.940,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE | 14/03/2017 | 14030005 | R$ 44.940,00 |
Total | R$ 44.940,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |