info Empenho
Número
01090540/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2015
Valor
R$ 11.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CFE PP 2092013
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 11.000,000000 | R$ 11.000,00 |
Total | R$ 11.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16750
Data: 01/09/2015
Valor: R$ 949,63
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CFE PP 2092013
Número: 017384582 | Data Emissão: 01/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 949,63 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 949,63 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 17241
Data: 01/10/2015
Valor: R$ 3.396,15
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CFE PP 2092013
Número: 17708894 | Data Emissão: 01/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 3.396,15 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.396,15 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 19668
Data: 04/11/2015
Valor: R$ 3.713,78
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CFE PP 2092013
Número: 18048685 | Data Emissão: 04/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 3.713,78 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.713,78 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 21855
Data: 01/12/2015
Valor: R$ 2.940,44
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CFE PP 2092013
Número: 018339511 | Data Emissão: 01/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 2.940,44 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.940,44 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 11.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CFE PP 2092013 | 02/12/2015 | 02120062 | R$ 3.713,78 | |
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CFE PP 2092013 | 06/11/2015 | 06110178 | R$ 3.395,81 | |
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CFE PP 2092013 | 13/10/2015 | 13100115 | R$ 949,63 | |
Total | R$ 8.059,22 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
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Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 2.940,78 |
Total | R$ 2.940,78 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CFE PP 2092013 | 06/01/2016 | 06010085 | R$ 2.940,44 |
Total | R$ 2.940,44 |
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Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 0,34 |
Total | R$ 0,34 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 0,34 |
Total | R$ 0,34 |
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Descrição | Data | Valor |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 0,34 |
Total | R$ 0,34 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 0,34 |
Total | R$ 0,34 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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Descrição | Data | Valor |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 0,34 |
Total | R$ 0,34 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 0,34 |
Total | R$ 0,34 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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Descrição | Data | Valor |
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Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 0,34 |
Total | R$ 0,34 |