info Empenho
Número
01090212/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2025
Valor
R$ 22.464,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NYR-9I08, NAS LOCALIDADES DE CANUDOS/F. TELHA/FAZ. R. DO VAQUEIRO/COHAB II/COHAB I/JACIRA PIMENTEL/PAULO ARAGÃO/CARLOS JEREISSATI/TEREZINHA ROD/MONS JOSÉ ALOÍSIO (M/T) PE22012-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
46.055.991/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22012-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.166.453,44
Valor Total
R$ 1.766.692,80
assignment Contrato
Número
0186/2022-SME
Data Assinatura
05/09/2022
Vigência
05/09/2022 - 05/03/2026
Valor Total
R$ 995.328,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XV. | R$ 9,60 | 2.340,000000 | R$ 22.464,00 |
| Total | R$ 22.464,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14968
Data: 17/10/2025
Valor: R$ 19.440,00
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NYR-9I08, NAS LOCALIDADES DE CANUDOS/F. TELHA/FAZ. R. DO VAQUEIRO/COHAB II/COHAB I/JACIRA PIMENTEL/PAULO ARAGÃO/CARLOS JEREISSATI/TEREZINHA ROD/MONS JOSÉ ALOÍSIO (M/T) PE22012-SME
| Número: 159 | Data Emissão: 10/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 19.440,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.440,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 54808 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: yzt5mheokpr86f2x4c3badnwgls | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XV. | QUILOMETRO | 2025.0000 | R$ 9,60 | R$ 19.440,00 |
Total Geral: R$ 19.440,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||