info Empenho
Número
01090198/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 4.640,74
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, NO PERIODO DE 06/08 A 06/09, CONFORME CONTRATO DE LICITACAO 031/2017.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.977.401/0001-94
library_books Licitação
Número
PP031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
25/04/2017
Valor Estimado
R$ 5.894.597,80
Valor Total
R$ 4.975.499,64
assignment Contrato
Número
20170601-SECJEL
Data Assinatura
06/07/2017
Vigência
06/07/2017 - 04/07/2021
Valor Total
R$ 222.755,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, 04 PORTAS | R$ 2.320,37 | 2,000000 | R$ 4.640,74 |
| Total | R$ 4.640,74 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10698
Data: 11/09/2017
Valor: R$ 4.640,74
Descrição / Justificativa: SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, NO PERIODO DE 06/08 A 06/09, CONFORME CONTRATO DE LICITACAO 031/2017.
| Número: 1748 | Data Emissão: 11/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 4.640,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.640,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1615378 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 933250457 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.640,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, NO PERIODO DE 06/08 A 06/09, CONFORME CONTRATO DE LICITACAO 031/2017. | 03/10/2017 | 03100007 | R$ 4.640,74 | |
| Total | R$ 4.640,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||